|
|
Faktúra |
38/2023
|
potraviny
|
35,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Dumas plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
kuchynský odpad ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
potraviny
|
94,17 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
58,13 |
s DPH |
1901999
|
1901999
|
22.02.2023 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
papierové utierky, náplne Tork
|
184,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
poistenie majetku ZŠ
|
23,53 |
s DPH |
6807832737
|
6807832737
|
20.02.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
potraviny
|
318,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
potraviny
|
75,39 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Dumas plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
potraviny
|
272,62 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
6300142858
|
VK/09/09/351
|
13.02.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
ikelp ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
potraviny
|
329,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
potraviny
|
27,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
BONI FRUCTI, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
potraviny školský program
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
BONI FRUCTI, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
RVC v Nitre |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
plyn
|
1 014,00 |
s DPH |
6300142858
|
6300142858
|
09.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
kuchynský odpad ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
poistenie majetku
|
15,87 |
s DPH |
6809499552
|
6809499552
|
09.02.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |