Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 218/2024 nábytok trieda 1 719.00 s DPH 18.12.2024 ALEX školský nábytok ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 217/2024 údržba a správa PC 70,00 s DPH 17.12.2024 Peter Majer ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 214/2024 kancelársky papier 241,80 s DPH 16.12.2024 Meggy - t s.r.o. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 215/2024 papierové utierky 114,25 s DPH 13.12.2024 PP-SOT s.r.o. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 213/2024 BOZP 300,00 s DPH 12.12.2024 Ivan Tinák ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 212/2024 tonery 326,84 s DPH 12.12.2024 LevServis s.r.o. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 216/2024 školské ovocie s DPH 12.12.2024 Boni Fructi, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 209/2024 učebnice 8,13 s DPH 10.12.2024 Aitec ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 211/2024 pohotovostné služby 105,00 s DPH 10.12.2024 Fantozzi consulting, s.r.o. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 210/2024 záhradný domček 319,20 s DPH 10.12.2024 Andrea Sarková - cezinternet.sk ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 208/2024 poistenie počítačov 170,46 s DPH 06.12.2024 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 207/2024 poistenie počítačov 52,97 s DPH 06.12.2024 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 206/2024 režijné náklady ŠJ 1 100.00 s DPH 06.12.2024 ZŠ s MŠ Tekovská Breznica ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 205/2024 Prenájom koberce MŠ 30,97 s DPH 05.12.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 204/2024 prenájom koberce ZŠ 19,07 s DPH 05.12.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 202/2024 ZŠ agenda 189,00 s DPH 04.12.2024 ACS ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 203/2024 údržba a správa PC 70,00 s DPH 04.12.2024 Peter Majer ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 199/2024 Telefón ZŠ 19,99 s DPH 03.12.2024 Telekom ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 200/2024 Telefón ŠJ 2,52 s DPH 03.12.2024 Telekom ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 198/2024 Plyn ŠJ 134,00 s DPH 03.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Ing. Adriana Meňhartová riaditeľka školy 10.01.2025
zobrazené záznamy: 181-200/976